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上市公司审计主要包括以下几个方面:
审计师会对公司的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等进行详细审查,确认其真实性、完整性和准确性,以确保财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
审计师会对公司的内部控制体系进行评估和审查,包括内部控制的有效性、合规性以及可能存在的缺陷,从而确保公司有效管理和控制风险。
主要审查公司在业务运营过程中是否遵守相关法律法规、行业准则以及公司章程等,关乎公司的声誉和持续经营能力。
根据公司的具体情况和上市要求,可能还需要进行特定事项的专项审计,如关联交易审计、重大投资审计等,以确保公司在关键领域决策的透明度和合规性。
通过相关监控程序对上市公司财务核算系统中日常核算数据进行实时跟踪、监督,如果财务核算系统的处理出现背离界限或参数的情况,监控程序会自动向人员发出预警信号或消息。
审计人员可以根据会计制度和内部财务制度的规定自行定义异常凭证中的科目对应关系,凭证发生时系统可以及时提示并记录这些异常对应关系凭证,并提示这些异常凭证所涉及的内控制度缺陷。
关注公司业务运营中的风险管理措施,包括了解业务运营、评估风险管理框架、风险识别和评估、检查控制措施以及提出改进建议,以提升企业的风险管理能力。
内部审计除了关注财务报表的真实性和内部控制的有效性外,还包括对业务流程的了解、风险的评估、内部控制的测试、改进建议的提出以及审计报告的编制。
这些审计内容旨在确保公司的财务信息真实、准确、完整,同时评估公司的内部控制体系,确保公司遵守相关法律法规,从而维护投资者和其他利益相关者的利益。
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